問題已解決
之前未付尾款,對方不肯開發(fā)票回來,但是已經做了設備暫估,現在付了尾款,發(fā)票回來后,這個發(fā)票要放在之前暫估設備價值的月份嗎



你需要紅沖之前的,然后再做發(fā)票的,這個發(fā)票不允許提前做。
2022 09/02 16:15

84784973 

2022 09/02 16:18
老師為啥不能提前,我這個是設備,我肯定要暫估了做折舊呀

郭老師 

2022 09/02 16:19
你好,稅務局查到的話,要求你們單位寫說明,記賬憑證是七月份兒,然后你的發(fā)票是十月份的。

84784973 

2022 09/02 16:27
可是我之前是按照不含稅的金額暫估入賬,然后用不含稅的金額已經折舊了,現在沖紅重新做會有影響嗎

郭老師 

2022 09/02 16:27
沒有影響的,原值也不變。

84784973 

2022 09/02 16:35
老師,沖紅是不是就原來的分錄在收到的發(fā)票的月份做紅字就可以了

84784973 

2022 09/02 16:38
老師,有一個設備分開2個月份開發(fā)票給我,我是要在發(fā)票開完的那個月份,沖紅再入賬嗎

郭老師 

2022 09/02 16:39
你好,不涉及到損益類的,直接做相反的分錄,然后再做發(fā)票。

郭老師 

2022 09/02 16:39
可以的,可以這么做的。

84784973 

2022 09/02 16:47
老師,發(fā)票分開兩個月開完,比如我是8月份付了一筆錢后,他才肯開全票給我,但是這筆設備我還是有未付款的,我之前做暫估的時候,也是有多余的錢放在設備應付賬款里的,那我8月份付的這筆錢要怎么做賬,我又不能沖紅重新做,如果沖減應付賬款,之前才掛了兩萬多,這次付的是八萬多

郭老師 

2022 09/02 16:48
8月給你開了發(fā)票,你直接借固定資產,貸應付賬款,銀行存款不就可以了

84784973 

2022 09/02 16:50
之前掛的應付賬款。就是我暫估設備價值后,沖了付給人家的預付款后還差的錢,這個錢應該是進項稅額的

84784973 

2022 09/02 16:50
可是他8月沒開完,只開了一半,剩下9月才開

郭老師 

2022 09/02 16:53
借應付賬款貸銀行存款2萬,
借應付賬款貸銀行存款8萬,
如果下一個月支付剩余的2萬,
借固定資產
貸應付賬款10萬,
銀行存款2萬。
