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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我們是銷售方,我們購(gòu)買了原料又直接賣給客戶,5月收到一筆貨款,6月收齊貨款尾款以應(yīng)收賬款做賬,7月才開發(fā)票給客戶。怎么做賬



你好
5月收到一筆貨款
借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
6月收齊貨款尾款
借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
7月才開發(fā)票給客戶
借:預(yù)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022 09/03 17:29

84785000 

2022 09/03 17:30
5月和6月都是以應(yīng)收賬款做賬,不是預(yù)收賬款,7月需要調(diào)過(guò)來(lái)嗎

鄒老師 

2022 09/03 17:32
你好,不需要。
可以把預(yù)收賬款科目? 換成? 應(yīng)收賬款? ?科目的?

84785000 

2022 09/03 17:35
摘要寫什么

鄒老師 

2022 09/03 17:40
你好,具體是哪一筆業(yè)務(wù)的摘要呢?
這里有三筆啊?

84785000 

2022 09/03 17:42
7月這筆賬

鄒老師 

2022 09/03 17:43
你好,7月這筆賬的摘要:銷售貨物
