問題已解決
這個過程1暫估的時候借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應付賬款-暫估應付。2收到貨后是不是先紅沖借:應付賬款-暫估應付,貸主營業(yè)務(wù)成本。再把正確的發(fā)票數(shù)字記錄借:庫存商品,應交稅費-進項稅額,貸:銀行或現(xiàn)金等科目。是嗎?



您好,1,是的,2,紅沖時,借:主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù),貸:應付賬款-暫估應付,負數(shù)。其他對的。
2017 06/15 16:18

84784956 

2017 06/15 16:27
那等入庫了之后,還得再做結(jié)轉(zhuǎn)成本這項是吧,等于先前做的那個成本只是一個過渡數(shù),實際的成本是在收到貨物的那個月是吧老師?

王雁鳴老師 

2017 06/15 16:28
您好,是的。是的。
