問題已解決
老師,我們公賬付的倉儲費,然后沒給我們開發(fā)票,這個怎么處理



你好
借:管理費用等
貸:銀行存款
這個正常的賬務處理,但是在匯算清繳的時候調增的
2022 09/05 16:37

84784971 

2022 09/05 17:10
哦,還有公司要注銷,有些應收應付都調不平了,怎么弄,老師?

王超老師 

2022 09/05 17:15
你好,其他問題需要重新提問的。因為會計學堂要求“一題一問”的

老師,我們公賬付的倉儲費,然后沒給我們開發(fā)票,這個怎么處理
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