當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好!麻煩問下2020年6月賬有一筆服務(wù)費(fèi)以前會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里多入了90000元,實(shí)際銷售方應(yīng)該欠我們發(fā)票這月才要開,老師那我直接給沖銷2020年6月的這筆憑證行嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-90000元,借:應(yīng)付賬款90000元,這樣更正之前做的可以嗎?我公司小企業(yè)準(zhǔn)則,還影響其他什么嗎嗎?



同學(xué)你好
這個(gè)金額太大了
可以用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2022 09/06 10:02

84784995 

2022 09/06 10:05
老師,90000不全調(diào)整,而是以前會(huì)計(jì)多計(jì)入成本里90000元,我只把這90000元調(diào)整過來,小企業(yè)準(zhǔn)則也這么調(diào)嗎

84784995 

2022 09/06 10:06
老師這么沖賬做不行嗎?

樸老師 

2022 09/06 10:10
同學(xué)你好
金額太大了不太好

84784995 

2022 09/06 10:16
老師那90000元怎么做分錄好?

樸老師 

2022 09/06 10:23
這個(gè)用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

84784995 

2022 09/06 10:24
老師你告訴我完整的分錄唄

樸老師 

2022 09/06 10:26
借應(yīng)付賬款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
