問題已解決
老師你好!這是之前會計2020年做的賬,成本多入了90000元,銀行存款支付金額96萬是對的,小企業(yè)準則,老師現(xiàn)在怎么更正這張錯的憑證呢?謝謝



你好,如果不修改匯算清交的借預付賬款,貸商品銷售成本
2022 09/06 11:31

84784995 

2022 09/06 11:32
老師,我計入應(yīng)付賬款里

郭老師 

2022 09/06 11:32
借應(yīng)付賬款貸商品銷售成本。

84784995 

2022 09/06 11:37
借:商品銷售成本(主營業(yè)務(wù)成本)-9萬,貸:應(yīng)付賬款-9萬,老師是這樣做嗎?后期什么都不用調(diào)整對嗎?

84784995 

2022 09/06 11:38
軟件里用負數(shù)這樣做分錄表示行嗎?

郭老師 

2022 09/06 11:39
軟件做賬的可以這么做的,這個主營業(yè)務(wù)成本在今年多交稅款的,影響你當月的主營業(yè)務(wù)成本。

84784995 

2022 09/06 11:41
之前利潤總額一直是負數(shù),匯算不調(diào)整對嗎?

郭老師 

2022 09/06 11:43
可以的,可以不用調(diào)整的

84784995 

2022 09/06 12:16
老師,如果企業(yè)準則就不用這么做了,得用利潤分配對嗎?

郭老師 

2022 09/06 12:17
企業(yè)可以準則做以前年度損益調(diào)整,然后修改匯算清交。

84784995 

2022 09/06 12:19
老師,還有說這種情況9萬做利潤分配----未分配利潤里的,啥意思呢

郭老師 

2022 09/06 12:21
企業(yè)會計準則
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
