當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
如果7月計(jì)提工資30000元,發(fā)放7月工資是28000怎么做分錄?



借管理費(fèi)用工資3萬,貸應(yīng)付職工薪酬3萬,
借應(yīng)付職工薪酬28000,貸銀行存款28000,
然后借應(yīng)付職工薪酬2000,貸管理費(fèi)用2000。
2022 09/06 15:45

84784951 

2022 09/06 15:47
好的,好的

李霞老師 

2022 09/06 15:50
祝您生活愉快開心快樂

84784951 

2022 09/06 16:25
想問下,我收到報(bào)銷退費(fèi),沖減管理費(fèi)用,這個(gè)憑證分錄做的對嗎?

李霞老師 

2022 09/06 16:26
你好同學(xué),這樣做沒問題的。

84784951 

2022 09/06 16:57
我想把公司交的社保放在工資里這樣做對嗎分錄

84784951 

2022 09/06 16:58
這樣對嗎

李霞老師 

2022 09/06 17:00
你好,可以的,您可以這樣做的,但是你二級科目分開做也行。

84784951 

2022 09/06 17:42
我6月份多計(jì)提工資,所以這個(gè)月做賬,這樣做對嗎

李霞老師 

2022 09/06 18:01
你好,按說你應(yīng)該是通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下,你這樣做的話,嗯,最好是在通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下。
