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問題已解決

老師我這樣做結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,做那個資產(chǎn)負(fù)債表的時候他會不平耶

84784949| 提問時間:2022 09/06 16:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 沒有庫存商品嗎
2022 09/06 16:48
84784949
2022 09/06 16:52
沒有庫存商品,因?yàn)槭莿傞_始投入的,都是車間里面的支出啥的。
84784949
2022 09/06 16:52
我剛開始是這樣接爪的,然后剛剛在這里問了,咱又有一位老師,他說這樣做不對。
樸老師
2022 09/06 17:00
同學(xué)你好 這個計入生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用
84784949
2022 09/06 17:04
老師,那請問一下分錄該怎么記?
84784949
2022 09/06 17:06
老師麻煩你指導(dǎo)一下,正確的分錄該怎么記?謝謝。
樸老師
2022 09/06 17:16
同學(xué)你好 借生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸原材料等
84784949
2022 09/06 17:23
這樣的話,編那個資產(chǎn)負(fù)債表的時候,它會不平。
樸老師
2022 09/06 17:23
同學(xué)你好 這個結(jié)轉(zhuǎn)到半成品 借庫存商品半成品 貸生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用
84784949
2022 09/06 17:34
老師,這樣記分錄嗎? 把原來借,生產(chǎn)成本136788 貸制造費(fèi)用108039,貸生產(chǎn)成本28749 改成? 借,生產(chǎn)成本 136788 ? ? 貸,制造費(fèi)用108039 ? ? ? ? ? ? 庫存商品28749
樸老師
2022 09/06 17:46
對的 這樣做就可以了
84784949
2022 09/06 17:54
老師,那我這個賬現(xiàn)在就是這樣做庫存商品了之后,等到我出貨的時候,我再怎么做分錄吶
樸老師
2022 09/06 18:08
借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
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