問題已解決
老師,增值稅已交因緩交退回,增值稅申報表在第一次繳納是已填入本期繳納欠繳稅款項中,那8月到期重新扣款是本期繳納欠交稅款是否要填?



這個就不用填寫了,因為這個事本身可以享受政策,你又退回的。
2022 09/08 13:48

84785041 

2022 09/08 15:22
那第二次扣款表中自動帶出此數(shù)怎么辦

陳詩晗老師 

2022 09/08 15:22
你指的是哪個地方自動帶出了哪一行。

84785041 

2022 09/08 15:28
31欄本期繳納欠交稅款

陳詩晗老師 

2022 09/08 15:32
那你這個退回的時候,你在這里用負數(shù)填寫,你看能不能申報

84785041 

2022 09/08 15:36
退回時我問過大廳說這一欄不可以填負數(shù)

陳詩晗老師 

2022 09/08 15:38
那這種情況你那個系統(tǒng)里面就沒辦法處理了,你只能去大廳處理了,就是你退回的那次要去大廳處理。

84785041 

2022 09/08 15:46
好的,謝謝老師

陳詩晗老師 

2022 09/08 16:08
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快
