問題已解決
老師,您好。我這邊增值稅進項稅額做好了,銷項也做好了,交稅的時候,還有結(jié)轉(zhuǎn)的時候要怎么做會計憑證?



1、計提時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2、下月交納時:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 :
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
4、月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022 09/08 15:36

84785011 

2022 09/08 15:55
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這個金額就是 銷項減去進項的差額是么?

易 老師 

2022 09/08 15:57
學(xué)員您好,是的,對的
