問題已解決
六月份開出紅字發(fā)票信息表,并申報(bào)增值稅繳納了稅款。但是申報(bào)完又作廢了一部分紅字發(fā)票信息表,請問怎么改六月份的增值稅報(bào)表。



你好,作廢是哪個(gè)月作廢的?到底是作廢還是紅沖的?
2022 09/08 16:24

84784960 

2022 09/08 16:26
7月份撤銷了一部分紅字信息表

84784960 

2022 09/08 16:28
到稅局更正了6月份報(bào)表,把撤銷部分的紅字信息表稅款從附表二減去了。并且新成了留底。但是之前申報(bào)交的稅用退嗎

玲老師 

2022 09/08 16:31
七月份,紅沖的不影響六月份的稅款申報(bào),不會退稅。

84784960 

2022 09/08 16:33
但是稅局系統(tǒng)提示6月份申報(bào)比對異常了。需要改表。就是交過的這部分稅款填到申報(bào)表哪個(gè)位置

玲老師 

2022 09/08 16:38
你好 7月的不填寫在6月報(bào)表上的?
