問題已解決
老師,我們7月賬上做了稅控服務費280元,但是8月申報稅的時候沒有申報,分錄怎樣做才對呢?你看一下我們的分錄對不對



同學,你好
你是不準備抵扣嗎?
2022 09/13 18:27

84784989 

2022 09/13 18:28
要呀,這9月申報準備抵扣啦,你看一下7月賬務處理有問題沒

84784989 

2022 09/13 18:29
還是,借:應交稅費~減免稅280 貸:銀行存款 280

小菲老師 

2022 09/13 18:30
同學,你好
可以的
一般納稅人抵減時:
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)?
借:管理費用? ?負數(shù)?

84784989 

2022 09/13 18:31
9月份申報抵減之后再做一筆你剛剛寫的分錄嗎?還是在7月份改?

小菲老師 

2022 09/13 18:31
同學,你好
9月份申報抵減之后再做一筆我剛剛寫的分錄

84784989 

2022 09/13 18:33
在8月會計期間做你剛寫的分錄可以嗎?還是做在9月

小菲老師 

2022 09/13 18:34
同學,你好
你什么時候抵扣,你什么時候?qū)?/div>

84784989 

2022 09/13 18:35
我現(xiàn)在9月份準備申報8月份的稅啊,合理的話應該做在8月合適吧

小菲老師 

2022 09/13 18:36
同學,你好
那你8月份抵扣,做在8月份


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