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以下加計抵減賬務處理正確嗎: 借:應交稅費-增值稅(銷項稅) 1000 貸:應交稅費-增值稅(進項稅) 900 應交稅費-轉出未交增值稅 100 借:應交稅費-轉出未交增值稅 100 貸: 應交稅費-未交增值稅 10 其他收益 90

84784983| 提問時間:2022 09/14 09:28
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,這個沒問題的
2022 09/14 09:28
84784983
2022 09/14 09:46
以下加計抵減賬務處理正確嗎: 借:應交稅費-增值稅(銷項稅) 1000 貸:應交稅費-增值稅(進項稅) 900 應交稅費-轉出未交增值稅 100 借:應交稅費-轉出未交增值稅 100 貸: 應交稅費-未交增值稅 10 其他收益 90
冉老師
2022 09/14 09:48
這個正確的,沒問題的
84784983
2022 09/14 09:51
第二步應分解成: 借:應交稅費-轉出未交增值稅 100 貸: 應交稅費-未交增值稅 100 借:應交稅費-未交增值稅 100 貸:銀行存款10 其他收益 90
冉老師
2022 09/14 10:06
這個沒問題的,學員
84784983
2022 09/14 10:07
以上2種方法,哪種更好?
冉老師
2022 09/14 10:07
第二種更好的,學員,這個
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