當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,能幫忙看一下哪里填錯了嗎?



你好,可以的, 沒看到問題
2022 09/14 16:54

易 老師 

2022 09/14 16:54
提交一下看可不可以了

84784955 

2022 09/14 16:56
稅管說有問題,要修改

84784955 

2022 09/14 16:58
這張表呢?老師。。。。

84784955 

2022 09/14 17:05
差額征收是怎么填寫呢?
老師,麻煩回復(fù)一下,比較急,謝謝

易 老師 

2022 09/14 17:07
紅包數(shù)字怎么顯示出來的

84784955 

2022 09/14 17:09
發(fā)票上的數(shù)字

易 老師 

2022 09/14 17:14
差額征稅填申報表:
1.將差額扣除項(xiàng)目填入增值稅納稅申報表附列資料;
2、將本期銷售情況填入增值稅納稅申報表附列資料;
3 將差額扣除前的不含稅銷售額填入增值稅納稅申報表。

84784955 

2022 09/14 17:20
有沒有再具體一點(diǎn)

易 老師 

2022 09/14 17:26
填發(fā)票完整金額入申報報,差額填附表 就自動計(jì)算的

84784955 

2022 09/14 17:29
老師,幫忙看一下這份申報表哪里填錯了,稅管說表格填寫錯誤
那我申報表哪里填錯了

易 老師 

2022 09/14 17:42
這個問稅管員他們有稅負(fù)比對,看報表看不出來,能申報的不是報表問題的
