問題已解決
我這樣做來應(yīng)交的稅對不上報表里的數(shù)



同學(xué)您好,要查明對不上的原因才能按原因進(jìn)行處理的
2022 09/18 11:06

84784950 

2022 09/18 11:14
最終進(jìn)行與銷項得差額對不上繳納的總金額數(shù)據(jù)

易 老師 

2022 09/18 11:23
沒有這么復(fù)雜的處理的,您誤會了應(yīng)交增值稅科目
進(jìn)項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項大于進(jìn)項時要計提
1、計提時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2、下月交納時:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 :
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
4、月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

84784950 

2022 09/18 11:27
如果單獨做進(jìn)項與銷項,有其他稅的時候也不用做進(jìn)分錄嗎?那這樣分錄與報表里的數(shù)據(jù)就會不一致阿

84784950 

2022 09/18 11:30
我已經(jīng)整的很懵了,以前我們就進(jìn)項與銷項,如果有其他進(jìn)項或銷項,也做進(jìn)分錄,這樣很明顯就知道最后的未交增值稅額是多少。

84784950 

2022 09/18 11:36
紅字那個分錄是我沖紅的,能不能根據(jù)那個分錄,幫我做一個對的分錄啊,我報表里面總繳應(yīng)交稅費是 218681.81。

易 老師 

2022 09/18 11:42
看不明白你這個分錄,不好寫你確定只要交多少稅那就是一筆:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)218681.81
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅218681.81
其他項目都不要動的

84784950 

2022 09/18 11:46
哎,我也不知道該怎么處理了

易 老師 

2022 09/18 12:03
舉例說明 貸方合計10,借方合計5則要交5,則轉(zhuǎn)未交5
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅5
如 借方合計大于貸方,說明有留抵,不需任何處理,等下個月貸方大于借方再按上面方法轉(zhuǎn)出。

84784950 

2022 09/18 14:54
這個分錄我明白,如果簡單的只有進(jìn)項和銷項。我會做,我目前的問題是,假如我銷項有6%得,和我進(jìn)項有其他稅率的數(shù)據(jù),我該如何做進(jìn)分錄中

84784950 

2022 09/18 14:57
假如,這個月我有個稅控盤續(xù)費的280,我可以抵扣銷項稅額280,我這個月開了紅字信息表,退稅120。這兩個分錄我該如何做進(jìn)去,在分錄中提現(xiàn)出最終我應(yīng)交的增值稅與報表里的數(shù)據(jù)一致,我疑惑的是這個老師,還麻煩老師幫我解答一下

易 老師 

2022 09/18 15:15
看借方和貸方合計,借方有進(jìn)項,轉(zhuǎn)出示交稅款等五個欄目貸方有銷項,進(jìn)項轉(zhuǎn)出等四個欄目有發(fā)生就記對應(yīng)欄目,不存在結(jié)轉(zhuǎn)。
