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增值稅發(fā)票技術(shù)維護(hù)費(fèi)入賬應(yīng)該怎么做分錄,做的是借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款,貸銀行存款。是否正確

84785020| 提問時(shí)間:2017 06/19 09:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
您好!購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017 06/19 09:39
84785020
2017 06/19 09:42
那老師我已經(jīng)這樣入賬,報(bào)表也申報(bào)了,下個(gè)月如果改正分錄
宋生老師
2017 06/19 09:44
您好!你直接紅字沖減之前的憑證,然后做正確的就可以了。
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