問題已解決
老師,舉例,2021年10月應(yīng)交增值稅3萬,緩交3個(gè)月,在2022年2月繳納3萬,2月申報(bào)增值稅這里該填哪一欄,3月有退回50%增值稅1.5萬,我在3月又該填哪一欄,8月補(bǔ)繳1.5萬,不在欠稅,又填哪一欄



你好,在30欄填寫3萬
不填寫的
八月份補(bǔ)不需要再填寫了
2022 09/20 10:30

84785037 

2022 09/20 10:43
幾月份在30欄填寫了

郭老師 

2022 09/20 10:43
你好,二月份就得填寫。

84785037 

2022 09/20 10:45
不是在31欄有本期繳納欠繳稅額嗎

郭老師 

2022 09/20 10:47
你之前已經(jīng)填寫了3萬,這個(gè)是正常延期的,這種就不用管啦。

84785037 

2022 09/20 10:49
那我2月沒有填,8月系統(tǒng)自動(dòng)帶出來欠稅3萬,直接在8月30欄填寫可以不

郭老師 

2022 09/20 10:55
可以的,可以這么做。
