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貿(mào)易公司當月購進當月賣出一批貨物,當月抵扣這批貨物的稅款,該把進項稅還是銷項稅改成應交稅金科目呢?

84785010| 提問時間:2022 09/21 10:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
分別計入應交稅費-增值稅-進項,應交稅費-增值稅-銷項
2022 09/21 10:32
84785010
2022 09/21 10:40
該批貨物稅款當月已抵扣,應該把進項改成應交稅費還是改銷項呢
家權(quán)老師
2022 09/21 10:50
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-進項 借:應交稅費-增值稅-銷項 貸: 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應交稅費-未交增值稅 貸: 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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