問(wèn)題已解決
公司7月份還沒(méi)收到房租費(fèi)(2022.6-2022.12)發(fā)票分錄做的是:借:預(yù)付賬款20 貸:銀行存款20 現(xiàn)在8月份收到發(fā)票和攤銷的時(shí)候,應(yīng)該怎么做帳啊?



六月份到八月份的一次做借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款。
2022 09/21 11:17

84785041 

2022 09/21 11:17
那我想體現(xiàn)收到發(fā)票也做一步

郭老師 

2022 09/21 11:18
你好,管理費(fèi)用這個(gè)不就是了嗎。

84785041 

2022 09/21 11:19
但是你管理費(fèi)用不是只做了6-8月份的嗎,不是發(fā)票全額入的

郭老師 

2022 09/21 11:20
你好,不可以全部做的,剩余的那些還沒(méi)有發(fā)生,不能做,當(dāng)月做,按月分?jǐn)?,從九月份開(kāi)始借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,每個(gè)月坐著。
