問題已解決
請問在22年1月的增值稅申報表中,未開票收入的銷售額填寫成了含稅金額,造成多報收入,怎么處理呢?



更正申報1月的增值稅
2022 09/21 11:44

84784979 

2022 09/21 11:52
有沒有其它的辦法呀,能不能在9月的申報表中用負數(shù)填寫差額呢?

84784979 

2022 09/21 11:53
銷售額139660.38當時報的是含稅金額,應該扣除稅額的

家權老師 

2022 09/21 11:53
這個請聯(lián)系你的專管員看是否可行哈?
