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問題已解決

請問在22年1月的增值稅申報表中,未開票收入的銷售額填寫成了含稅金額,造成多報收入,怎么處理呢?

84784979| 提問時間:2022 09/21 11:42
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
更正申報1月的增值稅
2022 09/21 11:44
84784979
2022 09/21 11:52
有沒有其它的辦法呀,能不能在9月的申報表中用負數(shù)填寫差額呢?
84784979
2022 09/21 11:53
銷售額139660.38當時報的是含稅金額,應該扣除稅額的
家權老師
2022 09/21 11:53
這個請聯(lián)系你的專管員看是否可行哈?
描述你的問題,直接向老師提問
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