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老師問一下,7月收到一些費(fèi)用的發(fā)票,但是未付款,全部都做在應(yīng)付賬款里了掛賬,借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 8月份全部已付款,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行賬款 ,這樣做對嗎?



可以的,可以這么做。
2022 09/21 15:28

老師問一下,7月收到一些費(fèi)用的發(fā)票,但是未付款,全部都做在應(yīng)付賬款里了掛賬,借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 8月份全部已付款,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行賬款 ,這樣做對嗎?
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