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實(shí)務(wù)
問題已解決
2022.1月電費(fèi)繳納10000元,1月做賬時成本不夠,要把電費(fèi)先入賬 2月才開票過來,抵扣在2月 那做賬要怎么做?



你好,當(dāng)時電費(fèi)的分錄怎么做的?借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎?
2022 09/21 20:02

84784972 

2022 09/21 20:03
1月我做的科目
借 生產(chǎn)成本10000
貸銀行存款10000
那我2月收到發(fā)票怎么做。是專票

郭老師 

2022 09/21 20:06
借應(yīng)付賬款貸生產(chǎn)成本,
借生產(chǎn)成本
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款。

84784972 

2022 09/21 20:07
這科目的意思是要把我1月的沖紅掉,再寫一個的意思?

郭老師 

2022 09/21 20:08
對的是的是這個意思的。

84784972 

2022 09/21 20:08
為什么出現(xiàn)應(yīng)付賬款?

郭老師 

2022 09/21 20:09
錢沒有退回來,你紅沖做不了銀行存款,用一個往來科目代替了。

84784972 

2022 09/21 20:10
那如果是2021年12月做賬了
2022年1月才開票呢。我們是規(guī)上企業(yè)

郭老師 

2022 09/21 20:15
結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本嗎?

84784972 

2022 09/21 20:37
轉(zhuǎn)了怎么做
沒轉(zhuǎn)又怎么做

郭老師 

2022 09/21 20:39
轉(zhuǎn)了差額借生產(chǎn)成本貸利潤分配未分配利潤
多結(jié)轉(zhuǎn)的調(diào)增
沒有多結(jié)轉(zhuǎn)就做之前上面的就可以
