問題已解決
我們單位這邊購進的月餅一部分用于對客銷售,還有一部分中秋福利,發(fā)給員工,這邊賬怎么做,因為前期月餅的票已抵扣勾選,那我這邊的中秋節(jié)福利這部分是不是要做進項轉(zhuǎn)出,賬務(wù)上怎么做呢?



您好,銷售部分正常抵扣進項稅額就行,然后發(fā)給員工的那部分,咱們要做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022 09/26 15:26

李霞老師 

2022 09/26 15:26
可以借管理費用、福利費貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

84784972 

2022 09/26 15:48
另外采購的儲蓄卡用做中秋員工福利是開下面這張發(fā)票嗎?

李霞老師 

2022 09/26 15:52
你好,這種的話是可以的,咱借預(yù)付賬款貸銀行存款,借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費貸預(yù)付賬款。

84784972 

2022 09/26 16:27
中間那個帳務(wù)借管理費用-福利費,貸應(yīng)付職工薪酬-福利費是用于月末做計提用的嗎?

李霞老師 

2022 09/26 16:32
您好,這筆憑證的話,對,就是用計提的
