問題已解決
我們是勞務(wù)公司,在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,多結(jié)轉(zhuǎn)了一次,該怎么處理呢



你好,紅沖一次就可以的,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
2022 09/28 14:28

84785039 

2022 09/28 14:30
還有一個事,我之前去報稅的時候,發(fā)現(xiàn)之前的報的稅出了錯,怎么改正呢

郭老師 

2022 09/28 14:32
你好,這個是今年的還是去年的?

84785039 

2022 09/28 14:37
是去年的

郭老師 

2022 09/28 14:39
你好,當(dāng)時的分錄怎么做的?在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目,其他填寫帳載金額需要調(diào)增的。

84785039 

2022 09/28 14:51
我是今年才發(fā)現(xiàn)的,那個時候,企業(yè)所得稅已經(jīng)報了

郭老師 

2022 09/28 14:54
如果不修改匯算清交的直接坐到江當(dāng)年,直接用今年的主營業(yè)務(wù)成本來做。
