問題已解決
老師好,乙公司給甲公司開票,由于甲公司賬戶上沒有錢,就掛的賬,后期因為乙公司出現(xiàn)問題就把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包給丙公司了,后來甲公司給了乙公司一張承兌,乙公司就把承兌背書給了丙公司,當(dāng)時會計做賬,是這樣做的,借:應(yīng)收票據(jù)貸:其他應(yīng)付款-丙公司借:其他應(yīng)付款-丙公司貸:應(yīng)收票據(jù),導(dǎo)致現(xiàn)在乙公司賬上還有甲公司的應(yīng)收賬款余額,這樣的情況應(yīng)該怎樣調(diào)賬



丙給甲付款的嗎
乙開的發(fā)票還給丙開的嗎
2022 09/29 13:47

84785037 

2022 09/29 13:49
乙給甲開票,乙出現(xiàn)問題,就把剩下的業(yè)務(wù)和往來全部轉(zhuǎn)給了丙公司,后期由丙公司給甲公司開票

郭老師 

2022 09/29 13:50
那剩下的錢給人家退回嘛,不退的話你做營業(yè)外收入。

84785037 

2022 09/29 13:52
本來就是甲應(yīng)該給乙付款,當(dāng)時甲沒有錢,就掛的賬,為什么要退給甲

郭老師 

2022 09/29 14:00
借:其他應(yīng)付款-丙公司貸:應(yīng)收票據(jù),
乙做的這個嗎

郭老師 

2022 09/29 14:01
他做這個就是代收代付了
當(dāng)時就應(yīng)該是丙公司付款借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款甲
不要做貸其他應(yīng)付款

84785037 

2022 09/29 14:03
乙做的? 借:應(yīng)收票據(jù)? 貸:其他應(yīng)付款-丙,借:其他應(yīng)付款-丙? 貸:應(yīng)收票據(jù),那應(yīng)收賬款-甲的余額就還掛在賬面上,實際上是沒有了,給的承兌

84785037 

2022 09/29 14:05
嗯嗯,以前的會計已經(jīng)這樣做了,現(xiàn)在要銷賬,乙公司應(yīng)該怎樣更正分錄

郭老師 

2022 09/29 14:05
借:應(yīng)收票據(jù) 貸:其他應(yīng)付款-丙
借:其他應(yīng)付款-丙 貸:應(yīng)收票據(jù),
這個不對
你修改了
借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款甲

84785037 

2022 09/29 14:11
那把票據(jù)轉(zhuǎn)給丙公司了,那又怎么做

郭老師 

2022 09/29 14:12
丙公司給你開發(fā)票嗎?

84785037 

2022 09/29 14:12
不開發(fā)票

郭老師 

2022 09/29 14:15
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收票據(jù)
