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去年的發(fā)票20萬紅沖了,那時候交1%的稅,現(xiàn)在沖了之后應(yīng)交增值稅在借方,我該怎么做賬



您好!沖紅是記應(yīng)交稅費(fèi)貸方紅字,如果最后應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),那么就說明多交了,可以抵以后期間的稅,不用單獨(dú)再做憑證處理
2022 09/29 16:29

去年的發(fā)票20萬紅沖了,那時候交1%的稅,現(xiàn)在沖了之后應(yīng)交增值稅在借方,我該怎么做賬
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