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去年的發(fā)票20萬紅沖了,那時候交1%的稅,現(xiàn)在沖了之后應(yīng)交增值稅在借方,我該怎么做賬

84784993| 提問時間:2022 09/29 16:27
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
您好!沖紅是記應(yīng)交稅費(fèi)貸方紅字,如果最后應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),那么就說明多交了,可以抵以后期間的稅,不用單獨(dú)再做憑證處理
2022 09/29 16:29
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