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實(shí)務(wù)
問題已解決
8月中申報(bào)了異地增值稅及附加稅,稅期前才繳納異地稅,稅期前在電子稅務(wù)局申報(bào)稅費(fèi)時,可以抵減異地增值稅及附加稅,那么8月份月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,抵減的預(yù)繳附加稅怎么做帳呢?借:銷項(xiàng),貸:進(jìn)項(xiàng)、預(yù)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅,那還有抵減了的附加稅放哪個科目呢?



借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。
2022 09/30 11:26

84784981 

2022 09/30 11:34
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,怎么平賬呢

郭老師 

2022 09/30 11:34
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
