問題已解決
月底計提了稅金及附加,應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)? 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交地方教育附加 應(yīng)交稅金-應(yīng)交教育附加 不平 如何結(jié)轉(zhuǎn)



你好,這個計提了,下個月支付了就結(jié)轉(zhuǎn)了呢
2022 10/01 13:40

84785037 

2022 10/01 13:43
本月計提了,不結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表不平。

84785037 

2022 10/01 13:45
資產(chǎn)負(fù)債表不平 我們是手工賬,結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢?

小小霞老師 

2022 10/01 13:46
借:本年利潤
貸:營業(yè)稅金及附加——應(yīng)交營業(yè)稅
營業(yè)稅金及附加——應(yīng)交城建稅
營業(yè)稅金及附加——教育費附加

84785037 

2022 10/01 13:47
好的 分錄寫反了吧

小小霞老師 

2022 10/01 14:10
稅金及附加是費用類科目,你期末結(jié)轉(zhuǎn)是減少本年利潤呀
