問題已解決
采購人購買辦公耗材發(fā)票金額160.9,稅點6個,實際付款160,這個怎么做賬?



借管理費用辦公費160.9
貸銀行存款160
營業(yè)外收入0.9
2022 10/03 12:07

84785007 

2022 10/03 12:10
老師,營業(yè)外收入需要二級科目嗎?為了不這么麻煩,以后我還是按照發(fā)票金額報銷吧

郭老師 

2022 10/03 12:11
你好,二級科目可以寫,其他
如果是普通發(fā)票的可以的

84785007 

2022 10/03 12:17
老師,還有個問題,我們收到勞務服務費發(fā)票13872,我們是實際支付12872,這1000差價怎么做賬?

郭老師 

2022 10/03 12:19
也可以按照你支付的來做,也可以按照發(fā)票的差額放到營業(yè)外收入。

84785007 

2022 10/03 12:20
問題是這1000差價我10月需要付掉的

郭老師 

2022 10/03 12:23
借管理費用
貸銀行存款
應付帳款1000
下個月支付
借應付帳款貸銀行

84785007 

2022 10/03 12:34
可以走其他應付款嗎,這是銷售費用不是貨款

郭老師 

2022 10/03 12:39
你好可以的
可以的,
