問題已解決
老師,資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表本年累計利潤。



你好對的,是的是這么做的
2022 10/04 13:28

84784960 

2022 10/04 13:29
老師 ,有沒有不等于的這種情況。如果不等于是不是報表有錯還是?

郭老師 

2022 10/04 13:38
你好,不等于的話,你查一下你之前有利潤分配,未分配利潤調(diào)整嗎。或者是做分紅了嗎。

84784960 

2022 10/04 15:29
老師,公司注銷,我把庫存現(xiàn)金,銀行存款,其他應(yīng)收款全部償還其他應(yīng)付款法人借款后,其他應(yīng)付款貸方還有余額。然后我做了一筆借營業(yè)外收入-無法償還借款 貸其他應(yīng)付款法人。最后資產(chǎn)負債表期末余額都為0了。如圖

84784960 

2022 10/04 15:30
老師,這沒啥問題不

郭老師 

2022 10/04 15:36
你好,是的,是這么做的

84784960 

2022 10/04 15:38
老師,有個小疑問。就是利潤表本年累計利潤是49786.47。和資產(chǎn)負債表上未分配利潤-49,809.82勾稽不起來。。

郭老師 

2022 10/04 15:39
你好,你的利潤表凈利潤應(yīng)該是零。

84784960 

2022 10/04 15:42
老師,凈利潤應(yīng)該是不為零的。因為資產(chǎn)負債表未分配利潤期初是負的,現(xiàn)在凈利潤必須為正。這樣資產(chǎn)負債表未分配利潤期末才為正

郭老師 

2022 10/04 15:43
你沒有調(diào)整之前是一致的嗎

84784960 

2022 10/04 15:52
老師,我看了每個月的勾稽關(guān)系。3月的對不上。3月就做了一個分錄。。。。

郭老師 

2022 10/04 16:05
三月份做的分錄是什么的。

84784960 

2022 10/04 16:07
老師,我找到問題了。錄錯了數(shù)據(jù)。還有就是進項留底不知道怎么做分錄。這個留底是我們是賣茶葉的,舉例:現(xiàn)在注銷,但之前是10萬買了10w件茶葉,現(xiàn)在9w把這10w件全部賣出去了。所以有一部分留底進項

郭老師 

2022 10/04 16:08
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出做這個。

郭老師 

2022 10/04 16:08
主營業(yè)務(wù)成本月末結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤。

84784960 

2022 10/04 16:09
老師,做完后,資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費期末余額成正數(shù)了。。。這要交稅嗎

郭老師 

2022 10/04 16:10
你當時沒有認證的時候,做到了哪個科目?

郭老師 

2022 10/04 16:11
應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費待認證,我剛才寫錯了。

郭老師 

2022 10/04 16:11
之前有留底的時候,你的應(yīng)交稅費是借方余額,現(xiàn)在做了貸方之后沒有余額啦。

84784960 

2022 10/04 16:11
我認證了的,直接是借 應(yīng)交稅費 進項稅額的。因為是一張發(fā)票上面的。已經(jīng)賣了。留底了一些。。

郭老師 

2022 10/04 16:11
認證了的做到鏡像是不是有借方余額是一個負數(shù)吧。

郭老師 

2022 10/04 16:12
你看一下你沒有調(diào)整之前,應(yīng)交稅費是不是一個負數(shù)余額,或者是其他流動資產(chǎn)里面有金額嗎?

84784960 

2022 10/04 16:12
那就是 借成本 貸應(yīng)交稅費 進項

84784960 

2022 10/04 16:14
我做賬的習(xí)慣是進項多了的話不做處理。進項少了要交稅,才做轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣處理。

郭老師 

2022 10/04 16:16
是的
分錄是這么做的
