問題已解決
老師,報(bào)表里其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)?怎么辦



你好,把它重分類到預(yù)收賬款就可以的
2022 10/04 17:24

84785025 

2022 10/04 17:25
是由于,社保計(jì)提但未繳納,然后發(fā)放工資已扣除個(gè)人繳納的那一部分

84785025 

2022 10/04 17:25
調(diào)到預(yù)收賬款的借方么?

84785025 

2022 10/04 17:26
是稅務(wù)里報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,不填其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),直接填預(yù)收賬款借方么?

郭老師 

2022 10/04 17:26
其他應(yīng)收款放到其他應(yīng)付款里面。

郭老師 

2022 10/04 17:26
剛才看錯(cuò)了,看成了應(yīng)收賬款。

84785025 

2022 10/04 17:30
其他應(yīng)付款借方吧?

84785025 

2022 10/04 17:31
是稅務(wù)里報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,不填其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),直接填其他應(yīng)收款借方么

郭老師 

2022 10/04 17:35
其他應(yīng)收款在貸方的話,你放到其他應(yīng)付款貸方。

郭老師 

2022 10/04 17:36
之所以會(huì)出現(xiàn)了負(fù)數(shù),就是因?yàn)槠渌麘?yīng)收款在貸方有余額了。

84785025 

2022 10/04 18:26
好的謝謝

郭老師 

2022 10/04 18:42
不用客氣,節(jié)日快樂
