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老師好,每月收到的社**費,應該計入哪個會計科目?怎么做分錄



你好,借銀行存款貸,應付職工薪酬社保
借,應付職工薪酬社保借,管理費用負數(shù)
2022 10/06 12:16

84785027 

2022 10/06 12:20
我直接做借:銀行存款,借管理費用,負數(shù)紅沖,可以嗎?不走應付職工薪酬籌社保,因之前沒有提社保

郭老師 

2022 10/06 12:21
可以的,可以這么做的。

老師好,每月收到的社**費,應該計入哪個會計科目?怎么做分錄
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