問題已解決
我是固定資產(chǎn)一次性折舊第一年,存在稅會差異,遞延所得稅,會計分錄怎么做



同學(xué)您好,借:所得稅費用,貸:遞延所得稅資產(chǎn)
2022 10/07 08:18

84785012 

2022 10/07 08:18
那后面幾年會計分錄怎么做么

易 老師 

2022 10/07 08:19
同學(xué)您好修正,借:所得稅費用,貸:遞延所得稅負(fù)債

84785012 

2022 10/07 08:19
為什么是遞延所得稅負(fù)債

易 老師 

2022 10/07 08:28
會計資產(chǎn)大于稅法資產(chǎn)形成所得稅負(fù)債,資產(chǎn)高了要用所得稅負(fù)債對沖一些

84785012 

2022 10/07 08:38
我第一年會計折舊的金額,需要在年度匯算清繳時調(diào)增嗎

易 老師 

2022 10/07 08:44
不需要,只調(diào)減差異就可以的

84785012 

2022 10/07 10:28
是從第二年匯算清繳時才開始調(diào)增嗎?

易 老師 

2022 10/07 10:35
學(xué)員您好,是的,對的

84785012 

2022 10/07 11:34
你說這個只調(diào)減差異是什么意思

易 老師 

2022 10/07 11:36
當(dāng)年折舊120萬,稅法扣360萬則調(diào)差異調(diào)減240萬
