問(wèn)題已解決
上個(gè)月申報(bào)時(shí)沒(méi)注意一個(gè)紅沖的增值稅進(jìn)項(xiàng)調(diào)增數(shù)據(jù)有誤,少了294,現(xiàn)在要怎么處理



您好。是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出少了。是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出少了,還是什么?
2022 10/08 10:11

84784964 

2022 10/08 10:13
是的,少轉(zhuǎn)了294,少交了294

玲老師 

2022 10/08 10:14
你好 這個(gè)月轉(zhuǎn)出來(lái)就行,借成本費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

84784964 

2022 10/08 10:16
這個(gè)月在補(bǔ)交嗎

84784964 

2022 10/08 10:17
申報(bào)時(shí)還是在附表2里面做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是吧

玲老師 

2022 10/08 10:22
你好對(duì) 這個(gè)月做 表二填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
