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老師 9月份我們收到一張增值稅專用發(fā)票,金額就2000來塊。結(jié)賬時候才發(fā)現(xiàn)識別號有誤,現(xiàn)在要退回重開。那也的錢9月份就已經(jīng)付了?,F(xiàn)在賬目要怎么做?



你可以先正常做賬,等到對方開紅字發(fā)票的時候,你再做個負數(shù)的會計分錄。
2022 10/09 15:15

老師 9月份我們收到一張增值稅專用發(fā)票,金額就2000來塊。結(jié)賬時候才發(fā)現(xiàn)識別號有誤,現(xiàn)在要退回重開。那也的錢9月份就已經(jīng)付了?,F(xiàn)在賬目要怎么做?
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