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問(wèn)題已解決

老師你好,我公司是駕校,貸款購(gòu)買(mǎi)了教練車(chē),但是沒(méi)有入固定資產(chǎn),待以后有教練要買(mǎi)再賣(mài)給教練。教練車(chē)所有費(fèi)用入的其他應(yīng)收款,現(xiàn)在有教練要租教練車(chē),雙方約定承租方每月支付租金給我公司,若承租方購(gòu)買(mǎi)該車(chē)輛,所支付的租金總額抵扣車(chē)款費(fèi)用。這種情況應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/09 16:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 簽定租賃合同,憑合同到稅務(wù)局開(kāi)租賃發(fā)票,支付租賃費(fèi)時(shí): 借:管理費(fèi)用---租賃費(fèi) 貸:現(xiàn)金 不計(jì)提折舊
2022 10/09 16:18
84784976
2022 10/09 16:23
對(duì)方估計(jì)不需要發(fā)票,我公司可以不開(kāi)具?最后承租方如果用租金抵車(chē)款,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理?
樸老師
2022 10/09 16:30
那你們做未開(kāi)票收入就可以了
84784976
2022 10/09 16:35
我公司車(chē)輛掛的其他應(yīng)收款,最后承租方購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛,所支付的租金總額抵扣車(chē)款費(fèi)用,就付余下的錢(qián),這該怎么賬務(wù)處理
樸老師
2022 10/09 16:40
同學(xué)你好 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
84784976
2022 10/09 16:43
我公司賣(mài)車(chē)給承租方,我公司貸銀行存款?
樸老師
2022 10/09 16:54
借銀行 貸應(yīng)收賬款
84784976
2022 10/09 16:55
老師,我是說(shuō)我現(xiàn)在收租金,以后用這個(gè)租金抵車(chē)款,待抵扣車(chē)款的時(shí)候我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)
樸老師
2022 10/09 17:09
同學(xué)你好 是融資租賃的嗎
84784976
2022 10/09 17:11
我公司的車(chē)是貸款買(mǎi)的,掛的其他應(yīng)收款,沒(méi)有入固定資產(chǎn),待有教練買(mǎi)的時(shí)候再賣(mài)給教練,現(xiàn)在出租給教練
樸老師
2022 10/09 17:12
同學(xué)你好 那你應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)呀
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