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問題已解決

老師,上個季度利潤總額是64000多,交了企業(yè)所得稅了,這個月利潤總額是17萬多,應(yīng)該再交稅的,怎么報的時候數(shù)據(jù)直接獲取的,17萬多填在了彌補(bǔ)以前年度虧損那里了,是灰色的,還沒法改,是哪里出錯了呢

84785003| 提問時間:2022 10/10 14:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你看下你上一次做匯算清繳的時候彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列是多少?
2022 10/10 14:08
郭老師
2022 10/10 14:08
這個彌補(bǔ)虧損都是自動出來的,修改不了。
84785003
2022 10/10 14:12
老師,您看一下
郭老師
2022 10/10 14:12
虧損0 這里應(yīng)該正常交稅的。
郭老師
2022 10/10 14:12
你找你稅務(wù)局給你維護(hù)一下。
84785003
2022 10/10 14:15
電子稅務(wù)局嗎
郭老師
2022 10/10 14:16
你好,找你稅務(wù)局那邊專管員。
84785003
2022 10/10 14:18
好的,謝謝老師
郭老師
2022 10/10 14:19
不用客氣,工作愉快。
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