問題已解決
小規(guī)模3個點開成1個點,季報按3個點報的。賬怎么做?



你好,開的專票需要交稅的嗎?
2022 10/10 16:24

84784975 

2022 10/10 16:25
是的 專票

郭老師 

2022 10/10 16:26
借應交稅費1%的營業(yè)外支出2%貸銀行存款。

84784975 

2022 10/10 16:30
9月份3個點開成1個點這張票,下月紅沖。9月做賬這張票我已經(jīng)交的兩個點稅費怎么入賬。借應收100,貸收入99、稅費1.實際報稅要按稅費3收的

郭老師 

2022 10/10 16:31
借營業(yè)外支出貸銀行存款,下一個月紅沖了之后,借應交稅費,借營業(yè)外支出負數(shù)。

84784975 

2022 10/10 16:32
9月還沒交,還沒有產(chǎn)生銀行存款減少

郭老師 

2022 10/10 16:33
九月借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅1%,做這個就可以的。

84784975 

2022 10/10 16:38
就是按1%票面金額做賬是嗎?

郭老師 

2022 10/10 16:39
對的,是的,是這么做的。

84784975 

2022 10/10 16:44
三季度是按3個點交的稅。我10月份紅沖后又新開的票那2個點的差額怎么辦?

郭老師 

2022 10/10 16:46
你好,借應交稅費,借營業(yè)外支出負數(shù)。

84784975 

2022 10/10 16:47
不能算預繳,要做成營業(yè)外是嗎?

郭老師 

2022 10/10 16:48
借應交稅費貸銀行存款做這個也可以的。

84784975 

2022 10/10 16:52
不會出現(xiàn)多交吧,我有點繞暈了

郭老師 

2022 10/10 16:54
哦,不會的,借應交稅費,貸銀行存款,紅沖了之后,你交稅還是不變。

84784975 

2022 10/10 16:57
好的 謝謝。我9月做賬按1%票面做賬就可以了哈。10月差額部分做:借應交增值稅,貸銀存,

郭老師 

2022 10/10 16:58
是的是的,是這么做的。
