問題已解決
老師請問,去年五月份租的廠房對方未開票(三年租期),今年九月才開票,租金付了二年共25000。九月入賬借預付賬款貸現(xiàn)金。攤銷:借管理費,貸預付賬款。管理費金額多少,去年未開票一直未攤銷



你好,每月按25000/24攤銷。去年的8個月費用沖減利潤分配
2022 10/11 09:06

84784961 

2022 10/11 09:29
去年的借利潤分配-未分配,貸預付賬款,今年的本月按25000/24×9?

家權老師 

2022 10/11 09:32
是的,就是那樣計算的哈

84784961 

2022 10/11 09:33
另財務軟件中無利潤分配科目,可否直接改本負債表中預付賬款和利潤分配一未分配這二個科目的期末數(shù)?

家權老師 

2022 10/11 09:36
是的,就是那樣操作的哈
