問題已解決
當(dāng)月收到發(fā)票但合同日期從下月開始 怎么做賬



你好,也就是業(yè)務(wù)沒有發(fā)生,也沒有支付是嗎?如果是的話可以不用做。
2022 10/11 13:03

84784961 

2022 10/11 13:05
嗯嗯好 那進(jìn)項稅也可以先不認(rèn)證 也不記入待抵扣進(jìn)項稅額科目了吧?

郭老師 

2022 10/11 13:08
你好,做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證。

84784961 

2022 10/11 13:16
是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額還是應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額呀?

郭老師 

2022 10/11 13:19
應(yīng)交稅費待認(rèn)證12級科目。

郭老師 

2022 10/11 13:19
應(yīng)交稅費待認(rèn)證是二級科目的。

84784961 

2022 10/11 13:30
我都把不抵扣的稅額先計入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項稅額呢

郭老師 

2022 10/11 13:31
你好,應(yīng)交稅費待認(rèn)證同學(xué)看到了嗎?

郭老師 

2022 10/11 13:31
這個待抵扣是輔導(dǎo)期,納稅人你當(dāng)月認(rèn)證了,當(dāng)月不允許抵扣,才做到這個科目里面的。

84784961 

2022 10/11 13:41
是不是 當(dāng)期不認(rèn)證 不抵扣稅額就計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 然后當(dāng)期認(rèn)證了但不抵扣就計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 呀

郭老師 

2022 10/11 13:42
這個待抵扣是輔導(dǎo)期,納稅人你當(dāng)月認(rèn)證了,當(dāng)月不允許抵扣,才做到這個科目里面的。未讀
2022-10-11 13:31

郭老師 

2022 10/11 13:42
注意一下是輔導(dǎo)企業(yè),是輔導(dǎo)企業(yè),你們單位在輔導(dǎo)期才可以的。
