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9月的增值稅處理這么做對么?還是直接1)借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;2)借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?

84785010| 提問時間:2022 10/11 15:58
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家權(quán)老師
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職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 10/11 16:05
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