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實(shí)務(wù)
問題已解決
購貨后發(fā)生退貨的應(yīng)該怎么處理? 借:原材料 -10 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) -1.7 貸:應(yīng)付賬款 -11.7 借:原材料 -10 貸:應(yīng)付賬款 -11.7 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 1.7 哪一個(gè)是正確的?



你好,是第一個(gè)
2017 06/23 15:13

84784992 

2017 06/23 15:34
老師,如果按第1個(gè)做帳務(wù)處理,增值稅申報(bào)表上做的是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,到時(shí)帳上的進(jìn)項(xiàng)稅額和申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額不是不一致了嗎?請(qǐng)老師詳細(xì)解答,謝謝!

鄒老師 

2017 06/23 15:34
你好,這個(gè)是沖銷進(jìn)項(xiàng),而不是做轉(zhuǎn)出
你在做增值稅申報(bào)的時(shí)候是沖減進(jìn)項(xiàng),不是轉(zhuǎn)出

84784992 

2017 06/23 15:42
老師,如果我本月有10張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是10000,另外還有1張是負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是-1000元,在做增值稅申報(bào)時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額采集時(shí),是填寫11張,進(jìn)項(xiàng)稅額是9000元,還是填10張,進(jìn)項(xiàng)稅額是10000呢?

鄒老師 

2017 06/23 15:42
你好,填寫11賬,進(jìn)項(xiàng)稅額9000

84784992 

2017 06/23 15:51
老師,我是購買方,本月退貨,我給銷售方開具了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,但是本月還沒收到銷售方開具的紅字發(fā)票,我本月做增值稅申報(bào)時(shí),是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?會(huì)計(jì)分錄要怎樣做?
之前購貨時(shí)分錄做的是 借:原材料10
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1.7
貸:應(yīng)付帳款11.7
老師,請(qǐng)幫我詳細(xì)解答下,謝謝!

鄒老師 

2017 06/23 15:54
你好,分錄是這樣,沒有收到紅字發(fā)票,就不需要沖減,收到了沖減當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額
