問題已解決
老師您好,無形資產(chǎn)攤銷,開始生產(chǎn)樣品了,攤銷也計入制造費用里嗎?



對的是的是這么做的
2022 10/12 14:51

84784991 

2022 10/12 14:56
不管樣品,還是實際產(chǎn)品,樣品和產(chǎn)品都要按照生產(chǎn)了就攤銷計入到制造費用對吧

郭老師 

2022 10/12 14:57
是的是的,是這么做的。

84784991 

2022 10/12 15:01
老師,我們有這種情況,1、我們研發(fā)出的專利權還沒有申報,沒有計入無形資產(chǎn),攤銷沒法攤銷,因為還沒有專利權,能不能等計入無形資產(chǎn)后再攤銷計入制造費用呢?2、另外我們先做出了樣品,樣品加工費我計入的是生產(chǎn)成本,還沒有加工完,就沒轉入庫存商品,這樣對嗎?

郭老師 

2022 10/12 15:03
哦,那你就先暫估制造費用,借制造費用貸應付賬款,等著研發(fā)成功,做了無形資產(chǎn)分攤的時候,你再把這個制造費用紅沖了不就可以了?

郭老師 

2022 10/12 15:03
按照暫估的來結轉成本。

84784991 

2022 10/12 15:04
哦好的,明白了謝謝您

郭老師 

2022 10/12 15:06
不用客氣,工作愉快。

84784991 

2022 10/12 15:08
老師,那這攤銷跟加工費那個不沖突吧

郭老師 

2022 10/12 15:08
你好,不沖突的可以的。

84784991 

2022 10/12 15:10
嗯嗯好的,謝謝您

郭老師 

2022 10/12 15:12
不用客氣,工作愉快。

84784991 

2022 10/12 15:38
老師還有個問題,剛剛那個暫估攤銷金額計入制造費用,借:制造費用,貸:應付賬款,那月末是不是也要結轉到生產(chǎn)成本呢?借:生產(chǎn)成本,貸制造費用。

郭老師 

2022 10/12 15:38
你好是的,是這么做的。

84784991 

2022 10/12 15:39
嗯嗯好的,謝謝老師

郭老師 

2022 10/12 15:40
不用客氣工作順利
