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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好 上個(gè)月抵扣了白酒進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)月轉(zhuǎn)出處理報(bào)稅應(yīng)該填在哪一行 因?yàn)椴婚_紅字發(fā)票呀



您好,因?yàn)槭裁丛蜣D(zhuǎn)出呢
2022 10/14 10:09

84785041 

2022 10/14 10:09
白酒 作為招待費(fèi) 不得抵扣吧

小鎖老師 

2022 10/14 10:10
不得抵扣,轉(zhuǎn)出打開增值稅申報(bào)表附表二,找到第二部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額。將本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額對(duì)應(yīng)填寫在表中的項(xiàng)目分類中,欄次為14至23。填寫完成后,本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額自動(dòng)匯總計(jì)算在欄次13中。

84785041 

2022 10/14 10:11
我就是不知道屬于哪一列 納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額?還是集體福利 個(gè)人消費(fèi)

小鎖老師 

2022 10/14 10:12
集體福利的那些,您好

84785041 

2022 10/14 10:12
為什么我稅費(fèi)六千多 附加稅都不顯示呢 還有留抵的意思嗎 但是增值稅沒有留底

小鎖老師 

2022 10/14 10:13
你得看看你最后是多少

84785041 

2022 10/14 10:14
應(yīng)繳稅6000多啊 附表五顯示0 就是附加稅

小鎖老師 

2022 10/14 10:17
一個(gè)月不超過(guò)10萬(wàn)元免附加稅
