問題已解決
以前年度計提了壞賬,分錄如下,現(xiàn)在錢收回來啦,我應(yīng)該是怎么做分錄。 借:以前年度損益調(diào)整 5000 貸:壞賬準(zhǔn)備 5000 借:遞延所得稅資產(chǎn) 500 貸:以前年度損益 500 借:利潤分配-未分配利潤4500 貸:以前年度損益調(diào)整 4500



你好,借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款做了嗎?
2022 10/14 14:33

郭老師 

2022 10/14 14:33
收回來了之后,借應(yīng)收賬款貸壞賬,準(zhǔn)備借銀行存款貸應(yīng)收賬款。

84784949 

2022 10/14 14:37
這個做了

84784949 

2022 10/14 14:38
以前的遞延所得稅怎么沖

郭老師 

2022 10/14 14:39
好這個不用動的,不需要調(diào)整。

84784949 

2022 10/14 14:40
收回來的賬沒做呢

84784949 

2022 10/14 14:40
遞延所稅資產(chǎn)不用沖嗎

84784949 

2022 10/14 14:41
計提壞賬的時候計提了遞延所得稅資產(chǎn),現(xiàn)在錢收回來啦,我不用把以前的計提的遞延所得稅資產(chǎn)沖回來嗎

郭老師 

2022 10/14 14:45
遞延所得稅不用沖的,你這個應(yīng)收賬款收回來了,你還有其他的應(yīng)收賬款可以計提壞賬,不是嗎?

84784949 

2022 10/14 14:55
我沒有需要再計提壞賬的啦

84784949 

2022 10/14 14:55
就拿這筆業(yè)務(wù)說

郭老師 

2022 10/14 14:56
你好,那你之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后紅沖匯算清繳的稅抵扣的所得稅嘛,如果不修改匯算清繳的話是這么做。

84784949 

2022 10/14 14:57
我原來計提了壞賬,因為壞賬我計提遞延所得稅資產(chǎn),我現(xiàn)在錢收回來,我不需要把以前的計提的遞延所得稅沖回來,你這個思路我沒理解了

84784949 

2022 10/14 14:58
以前年度損益是以前年度的

郭老師 

2022 10/14 14:58
你好,匯算清繳的時候,你抵扣了企業(yè)所得稅沒有?

郭老師 

2022 10/14 14:58
現(xiàn)在是涉及到以前年度損益調(diào)整,但是這個你修改匯算清交馬,不修改的話,你按照我的思路來寫可以嗎

84784949 

2022 10/14 14:58
現(xiàn)在今年追回這筆錢,我還可以用以前年度損益嗎

郭老師 

2022 10/14 14:59
如果以前沒有抵扣,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配,未分配利潤
借以前年度損益調(diào)整,
貸遞延所得稅資產(chǎn),
借壞賬準(zhǔn)備貸以前年度損益調(diào)整。
