問題已解決
企業(yè)所得稅本年累計利潤總額400萬,按照百分之二十五來交所得稅了嗎?



?你好;? ? 你超過了 年應(yīng)納稅所得額300萬; 就得按 25%報所得稅的??
2022 10/14 15:28

84785040 

2022 10/14 15:28
按照400萬的百分之二十五來交嗎

meizi老師 

2022 10/14 15:31
你好; 是的; 累計的利潤總額*25%計算的??

84785040 

2022 10/14 15:33
也就是需要補齊前兩個季度的所得稅

meizi老師 

2022 10/14 15:35
你好; 是的;次年匯算才會補哈?

84785040 

2022 10/14 17:29
我如果計提一筆招聘費怎么寫分錄

84785040 

2022 10/14 17:31
比如暫估金額在150萬的招聘費怎么寫分錄

meizi老師 

2022 10/14 17:31
?你好;? 借管理費用-招待費貸其他應(yīng)付款? ? ? ;你招聘費那么大金額嗎? ?

84785040 

2022 10/14 17:35
可能會發(fā)生這么多金額,用其他應(yīng)付款不是已經(jīng)付出去了嗎?但是這個費用只是這個月暫估,下個季度可能陸續(xù)付款來發(fā)票

meizi老師 

2022 10/14 17:37
?你好;? 那你們是啥類型的公司;? ?我看看; 是否走應(yīng)付賬款掛??

84785040 

2022 10/14 17:37
我們是文化傳媒公司

meizi老師 

2022 10/14 17:40
?你好;? ?你走; 借管理費用或者主營業(yè)務(wù)成本? ? 貸應(yīng)付賬款? ? (如果這部分是成本支出的話? )

84785040 

2022 10/14 17:41
我們走的是費用,收到專用發(fā)票那暫估入賬的時候還要把稅也暫估進(jìn)去嗎?怎么做賬

meizi老師 

2022 10/14 17:42
?你好; 可以暫估進(jìn)去的; 可以的? 但是 要確定后期會取得發(fā)票哈? ?

84785040 

2022 10/14 17:44
也就是說錢沒付出去也可以暫估,那暫估專用發(fā)票分錄怎么寫

meizi老師 

2022 10/14 18:07
比如;? 借 管理費用或者成本? ? ;其他應(yīng)收款-進(jìn)項稅貸應(yīng)付賬款? ?

84785040 

2022 10/15 07:12
暫估需要考慮稅嗎?

meizi老師 

2022 10/15 11:46
是的,暫估下稅費,你不說會后期有專票嗎

84785040 

2022 10/15 14:48
附件怎么做
