問題已解決
已開票20萬,因質(zhì)量問題協(xié)商抹付款2萬,實付款18萬會計分錄怎么做



同學您好,您好,借:應收賬款負數(shù), 貸:主營業(yè)務收入負數(shù)
2022 10/15 18:52

84784999 

2022 10/15 18:53
我是采購方

易 老師 

2022 10/15 18:59
借: 應付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務成本)

84784999 

2022 10/15 19:07
如果是原材料然后已經(jīng)做成本領用,是不是也可以這樣直接沖減成本

易 老師 

2022 10/15 19:09
你好,可以的, 沒問題
