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問題已解決

老師,我公司8月銷售,當時堆放沒說要發(fā)票,就做了無票銷售,繳納了增值稅,現(xiàn)在對方突然又要發(fā)票,如果開了要重復(fù)繳稅,請問我該怎么處理?

84785038| 提問時間:2022 10/17 08:54
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 紅沖無票收入 再做收入? 無票收入填寫負數(shù) 申報
2022 10/17 09:01
84785038
2022 10/17 09:17
老師,我重述一下,你看對不,是正常開票,然后帳務(wù)處理上,把之前無票收入反方向作賬,然后開票后正常做收入,申報的時候無票收入填負數(shù),是這樣的嗎?
玲老師
2022 10/17 09:22
你好 對? ?這樣是正確的呢?
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