問題已解決
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開票是沒有限額了,都是免增值稅的,這個應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理



借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入。
2022 10/17 10:43

84785046 

2022 10/17 11:20
沒交的稅需要做什么賬務(wù)處理嗎?

郭老師 

2022 10/17 11:20
你好,具體的是哪一個稅款?

84785046 

2022 10/17 11:58
增值稅,開票上面有稅額,以前做賬是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

84785046 

2022 10/17 11:59
現(xiàn)在免稅了怎么處理這個稅費問題

郭老師 

2022 10/17 11:59
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。之前需要做一個這個,現(xiàn)在直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入就可以的,沒有應(yīng)交稅費。

郭老師 

2022 10/17 12:00
看不懂這個
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入。
2022-10-17 10:43

郭老師 

2022 10/17 12:00
直接做了主營業(yè)務(wù)收入沒有應(yīng)交稅費不用寫應(yīng)交稅費,沒有看懂上面的分錄。
