問題已解決
老師,由于我去年做錯賬,把不該抵扣進項認證抵扣了,這個月我把表全改了,但是今年1月份銷項大于進項需要交稅,我在這個月賬上進行調(diào)賬,但是這個月的進項大于銷項,我得補稅已經(jīng)補完了,我應該怎么做賬呢,需要體現(xiàn)出交稅這個賬呢



你好1;? 那你 抵扣了。 你去做轉出? 附表2申報了嗎??
2022 10/17 14:52

84784959 

2022 10/17 14:54
電子稅務局的表都已更改完畢,稅也交完,就是我做的賬應該怎么提現(xiàn)呢

meizi老師 

2022 10/17 14:55
你好;? ? ?你之前分錄 我看看? ?

84784959 

2022 10/17 14:59
之前我都是買大車入的固定資產(chǎn) 進項稅

84784959 

2022 10/17 15:01
現(xiàn)在我需要轉出進項稅14萬,補交稅額5萬,但是我現(xiàn)在賬上有20萬,如果正常轉出不應該交稅,我是轉出之前1月份的

84784959 

2022 10/17 15:02
1月份進項沒有那么多,但銷項是超過進項的

meizi老師 

2022 10/17 15:05
?你好;? ? ? 你把之前分錄發(fā)來看看 ;我要看借貸方科目??

84784959 

2022 10/17 15:10
借方:固定資產(chǎn) 應交稅費-進項
貸方:其他應付款-法人

meizi老師 

2022 10/17 15:12
?你好; 借固定資產(chǎn); 貸進項稅轉出 ;? ? ?轉出月末結轉? ?到未交增值稅科目去繳納分錄即可;? ??

84784959 

2022 10/17 15:15
就是期末結轉的時候,自動就轉到未交增值稅科目嗎?還是需要怎么做賬呢

meizi老師 

2022 10/17 15:21
你好; 是的;? 月末把轉出進項稅? 結轉到未交增值稅繳納即可? ?

84784959 

2022 10/17 15:23
這個是手動做分錄嗎?
是借:進轉出
貸:未交增值稅

meizi老師 

2022 10/17 15:28
?是的; 手動去結轉的??

84784959 

2022 10/17 15:29
老師,我是這么做的

84784959 

2022 10/17 15:30
然后怎么做呢?

meizi老師 

2022 10/17 15:35
?你做進項稅轉出科目哦 ; 不是 進項稅在貸方??

84784959 

2022 10/17 15:45
我得進項稅都在進項稅額里邊呢,沒結轉到過進轉出,這應該怎么做賬呢

meizi老師 

2022 10/17 15:49
?你好; 你認證了的哇;? 做; 借固定資產(chǎn) 貸應交稅費-應交增值稅- 進項稅轉出? ?
